Максим Степаненко
Управляющий партнёр Crystal Tax
С 2012 года ведёт международные проекты: структуры компаний, налоги, миграция, DUNS и NCAGE. 50+ юрисдикций.

Британская компания нужна тем, кому важны узнаваемая европейская юрисдикция, договоры об избежании двойного налогообложения и банк, который не задаёт лишних вопросов о стране регистрации. Мы подбираем форму — LTD, LLP или партнёрство, — регистрируем в Companies House и ведём годовой цикл отчётности. Как проходит регистрация компании в Великобритании под ключ с Crystal Tax, описано на странице услуги.
WhatsAppTelegramОпишите бизнес и цель — скажем, какая британская форма подходит и что потребуется по документам.
| Корпоративный налог | 19 % при прибыли до 50 000 фунтов, 25 % свыше 250 000 фунтов, между границами — marginal relief |
| НДС | Стандартная ставка 20 %. Порог обязательной регистрации — 90 000 фунтов оборота за 12 месяцев, действует с 1 апреля 2024 года |
| Регистрация в Companies House | 100 фунтов онлайн, 124 фунта на бумаге, 156 фунтов день в день — с 1 февраля 2026 года |
| Confirmation statement | 50 фунтов онлайн, 110 фунтов на бумаге — ежегодно |
| Подтверждение личности | Обязательно для директоров и PSC с 18 ноября 2025 года |
| Публичность данных | Директора и лица со значительным контролем (PSC) видны в открытом реестре |
ИсточникGOV.UK: Corporation Tax rates; Companies House fees; VAT registration threshold (с 01.04.2024); Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 — обязательное подтверждение личности с 18.11.2025. Проверено 23.09.2026.
Британская компания — обычный налогоплательщик: учёт, отчётность, декларация, публичный реестр владельцев. Именно эта прозрачность и делает её удобной — банки и контрагенты видят, с кем имеют дело, и не отправляют компанию на дополнительную проверку только из-за страны регистрации.
Слово «офшор» в этих запросах чаще относится к британским заморским территориям и коронным владениям: Британские Виргинские острова, Ангилья, остров Мэн, Гернси. Это отдельные юрисдикции с собственным законодательством, и их правила ничего общего с английским корпоративным налогом не имеют.
Выбор формы определяет, кто и где платит налог, поэтому он делается до подачи документов, а не после первой декларации.
Компания существует с даты в Certificate of Incorporation, и с этой же даты начинают идти сроки отчётности. Поэтому календарь мы фиксируем сразу, а не к первому штрафу.
Пропуск любого из этих шагов ведёт к штрафам и в итоге к исключению компании из реестра, поэтому годовой цикл мы ведём сами и напоминаем о сроках заранее.
Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 сделал подтверждение личности обязательным. Новый директор указывает персональный код Companies House при назначении, действующий — при ближайшей подаче confirmation statement. Пройти проверку можно через GOV.UK One Login или через авторизованного корпоративного провайдера. Мы сопровождаем этот шаг, потому что без него назначение просто не примут.
Все они входят в Великобританию: тот же Companies House, тот же корпоративный налог, те же требования к отчётности. Разница — в форме партнёрства: шотландское LP обладает собственной правосубъектностью, английское LP — нет. На налоговую нагрузку регистрация «в Шотландии» сама по себе не влияет.
Подробнее: компания в Шотландии и компания в Уэльсе.
Запрос «купить оффшор в Англии» обычно означает готовую зарегистрированную компанию. Такие компании существуют, и перерегистрация занимает меньше времени, чем создание новой. Но выгода заметно меньше, чем кажется: с 18 ноября 2025 года новый директор всё равно проходит подтверждение личности в Companies House, данные о лицах со значительным контролем обновляются публично, а банк при смене владельца заново проверяет бенефициара.
Остаётся один реальный плюс — более ранняя дата регистрации, которую иногда просят контрагенты и площадки. Если этот аргумент для вас важен, мы подбираем компанию с чистой историей и проверяем её по реестру до сделки. Если нет — новая компания под вашу задачу выходит дешевле и понятнее.
Счёт открывает банк или платёжное учреждение, и решение принимает его комплаенс. Смотрят на три вещи: кто конечный владелец, откуда приходят деньги и есть ли у бизнеса связь с Великобританией — клиенты, поставщики, сотрудники, склад. Компания без такой связи получает больше вопросов, и это нормально.
Мы готовим описание бизнеса в том виде, в каком его читает банк, и подбираем вариант под оборот: британский банк, европейское платёжное учреждение или их сочетание. Отказ одного банка не закрывает тему — закрывает её неподготовленный комплект документов.
У Великобритании одна из самых широких сетей налоговых соглашений в мире, и это одна из причин, по которым британскую компанию выбирают для международной торговли. Применение соглашения требует подтверждения налогового резидентства компании и реального ведения дел, поэтому расчёт делается под конкретную пару стран, а не по общему правилу.
Нет. Британская компания платит корпоративный налог, сдаёт отчётность в Companies House и декларацию в HMRC, а данные о директорах и лицах со значительным контролем (PSC) открыты в публичном реестре. Офшорными называют отдельные британские заморские территории и коронные владения — Британские Виргинские острова, остров Мэн, Гернси, — но это другие юрисдикции со своим законодательством.
С 1 февраля 2026 года онлайн-регистрация стоит 100 фунтов, бумажная — 124 фунта, регистрация день в день — 156 фунтов. Ежегодный confirmation statement — 50 фунтов онлайн. Это государственные сборы; стоимость нашей работы и адреса считается отдельно.
Нет. Реестр лиц со значительным контролем публичен, а с 18 ноября 2025 года директора и PSC обязаны пройти подтверждение личности в Companies House — это требование Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023. Номинальный сервис не отменяет раскрытия конечного бенефициара.
Корпоративный налог: 19 % при прибыли до 50 000 фунтов, 25 % при прибыли свыше 250 000 фунтов, между этими границами применяется marginal relief. Порог регистрации плательщиком НДС — 90 000 фунтов оборота за 12 месяцев, стандартная ставка НДС 20 %.
Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия — части Великобритании, регистрация идёт через тот же Companies House, налоги те же. Отличается шотландское партнёрство (Scottish LP): у него есть собственная правосубъектность, чего нет у английского LP. Выбор между ними — вопрос структуры сделки, а не экономии на налоге.
Максим Степаненко
Управляющий партнёр Crystal Tax
С 2012 года ведёт международные проекты: структуры компаний, налоги, миграция, DUNS и NCAGE. 50+ юрисдикций.
Коротко опишите задачу: страну, вид деятельности и сроки. Этого достаточно, чтобы мы предложили решение и порядок работы.
Отвечаем в течение рабочего дня.
Или напишите в мессенджер
Наши преимущества
Корпоративное структурирование, регистрация компаний в Украине и за рубежом, налоги и отчётность, миграция, банковские счета, коды DUNS и NCAGE. Ведём проект целиком: от выбора решения до готовых документов.
Условия конфиденциальности закрепляем в договоре. Сведения о клиенте и его проекте третьим лицам не передаём, кроме случаев, прямо предусмотренных законом.
Сравниваем юрисдикции под задачу бизнеса: налоговый режим, отчётность, требования к присутствию и к банковскому обслуживанию. Плюсы и ограничения каждого варианта разбираем на консультации.
Сроки по каждому этапу называем до начала работы — они зависят от юрисдикции, регистратора и банка. Персональные данные используем только для оказания услуги.
Переписку с регистраторами, госорганами и банками ведём сами и сами отвечаем на их запросы. От клиента нужны документы и подписи.
Ведём кейс до конца: если госорган или регистратор присылает замечания, дорабатываем документы без доплаты. Стоимость рассчитываем под задачу до начала работы.